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关于做好2018年年终决算有关工作的通知
2018-12-12 15:35:19   

各处级部门:

    为统筹做好2018年财务决算编报工作,现将有关事项明确如下:

    1.财务处扎账时间

    2018年12月20 日

    2.清理借款工作

    请各部门对所属人员个人借款进行一次全面清缴,及时处理相关报账业务。对三个月以上的个人借款进行重点清理,因特殊情况不能还款(或报账)的,借款人必须写出书面说明,由部门负责人签字后,报财务处予以确认。

    3.清理票据工作

    请各部门对领用的票据进行一次全面清理,及时办理核销手续。对需继续留用的票据,在办理核销手续后再办理续借手续。

    4.清理政府采购未报项目

    请后勤服务中心、总务处对已完工的零星维修工程、基建工程和家具采购项目,信息中心对信息化设备、办公自动化设备、视频网络教学设备购置项目,保卫处对安防设备采购,图书馆对图书采购,抓紧时间验收、上报决算,及时办理报账业务。

    5.催缴各种收入

    请各负责催收交费的部门及时催收上缴款。办学单位负责催收欠交学费;后勤服务中心负责催缴房租收入,水电费、取暖费,负责按合同收取资产占用费及其它费用;其它部门催缴负责的相关收入;学校年初下达收入目标任务的部门,及时上缴收入。

    6.材料盘存工作

    请总务处采购供应办公室在12月20日前对库存物资进行一次实物盘点,并将盘存表报送财务处。

    7.资产清理工作

    请各二级资产管理部门完成固定资产清理清查工作,及时做好固定资产账务。


 

财务处    

2018年12月10日



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